Der VCS-Steuerreport ist zwar oberflächlich ganz nett und ziemlich einfach auszuwerten, aaaber:
Wer bisher IST-Besteuerung gemacht hat (z.B. anhand von Transaktionslisten), kehrt mit VCS faktisch zur SOLL-Besteuerung zurück, da z.B. Rechnungskäufe im VCS-Report sofort auftauchen.
Auf Dauer muss man sich von den Transaktionslisten verabschieden. In der übergangszeit muss man beide vergleichen, s. unten.
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Von VCS NICHT erfasst wurden:
- ein paar Bestellungen rund um die Grenze 31.März/1.April, z.B. bestellt am 30./31.März, bezahlt im April
- alle Bestellungen auf Rechnung vor 1.April
- alle Retouren und Erstattungen von Bestellungen vor 1.April
Dieses Spiel muss man mehrere Monate lang wiederholen, Rechnungszahlungen und Erstattungen/Retouren können ja durchaus mehrere Monate nach der Bestellung eintrudeln.
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VCS rechnet steuerfrei ab:
- grenzüberschreitende Lieferungen an Business-Kunden MIT entsprechender UStID
- alle Lieferungen in Umsatzsteuer-Ausnahmegebiete - hier z.B.: Kanarische Inseln
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VCS rechnet überraschenderweise NICHT steuerfrei ab:
- grenzüberschreitende Lieferungen an Business-Kunden OHNE entsprechende UStID - ja, sowas gibt es tatsächlich
Soweit ich das bisher sehe, kann man aus dem VCS-Report auch alle für OSS notwendigen Daten in einem Aufwasch herausziehen.
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und BTW: Lästigerweise begrenzt SellerCentral den Rechnungsdownload auf 7 Tage. Das kann man per MWS umgehen und die ZIP-Datei über mehrere Monate hinweg in einem Rutsch erzeugen lassen.